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2022经济活动分析会书记讲话(全文完整)

作者: | 发布时间:2022-06-23 11:42:02 | 浏览次数:

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2022经济活动分析会书记讲话(全文完整)

经济活动分析会书记讲话5篇

【篇1】经济活动分析会书记讲话

集团公司董事长、党委书记陈建生在上半年

经济活动分析会上的讲话

(2007年7月23日)

同志们:

今天我们召开上半年经济活动分析会,主要是总结经验,查找问题,研究对策,以便吃透情况,把握方向,找准薄弱环节和突破口,促进集团公司经济运行持续向好。

刚才,海龙同志对上半年经济活动情况进行了全面分析,找出了集团公司经营活动的薄弱环节,对未完成指标甚至未完成指标但工资大幅增长的单位都进行了点名批评,提出了一些针对性的措施;
万恩同志对上半年绩效考核情况进行了通报,考核方法、指标体系很有针对性,符合集团公司从单一煤炭采选业发展到多业并举、跨行业、跨区域、跨所有制经营的发展趋势;
建华同志就今后一个时期的工作进行了安排部署,非常全面,也很具体,对一些问题提出了严厉的批语,尤其是对个别单位完不成指标或工资增长幅度过大的问题,要求劳资、财务和内行等采取措施加以解决,我想对于这个问题,组织、纪检等部门也要参与,针对不同情况,向集团公司提出建议。

下面,我讲三点意见:一是对上半年工作的简要回顾,二是面临的形势和存在的问题,三是突出抓好五个方面的工作。

一、上半年经济运行的主要特点

一是主要指标创出新高。今年上半年生产商品煤1646万吨,销售收入156.68亿,煤炭产量和收入均居全省第一位;
下半年随着一批新建项目投产,经营规模将进一步扩大,全年收入将超过300亿元;
上半年共实现利润5.64亿,同比增长25%;
安全上继续保持良好发展态势,实现了安全生产。

二是资本运作再结硕果。上半年我们完成了首山焦化的重组,新增焦炭产能100万吨,使集团公司煤焦业总产能达到260万吨,成为中南地区规模最大的独立焦炭生产企业。7月11日,我们按照省委省政府要求,控股重组了蓝天化工股份公司,增加了甲醇产能80万吨;
成立了职工创投公司,募集资金近4.5亿元,把企业利益与员工利益、企业命运与员工命运紧紧地联系在一起;
与洛阳市政府、中国昊华集团共同签署了项目建设协议;
与武钢集团就合作建设首山二矿达成初步意向;
就整合甘肃环县矿区、内蒙巴颜高勒矿区煤炭资源已与有关合作方进行接触;
与国电集团、中电国际等电力企业的具体项目合作也在商谈之中,其中是中电国际初步同意出资2.5亿元,与集团公司组建合资公司,建设有关项目。

三是上市公司运行稳健。平煤天安6月11日同时跻身上证180、沪深300和中证100指数样本股。在《中国证券报》主办的“2006年中证百强排行榜”中排名第72位,《中国证券报》以专版从不同测面对平煤天安进行了分析,对企业良好的质地和发展前景给予了充分肯定。

四是和谐民生继续推进。惠及万民的棚户区改造工作全面启动,上半年开工面积57万平方米;
在岗职工人均收入同比增长21%,增速略高于全省平均水平;
井下、地面标准化建设,按照年初确定的目标全面推进。

二、面临的形势与存在的问题

(一)高度关注行业和区域发展形势。近年来,行业内“圈地运动”式的资源竞争十分激烈,跨省区资源争夺态势明显,竞争进入白热化,由于下游企业想摆脱煤炭企业的控制,纷纷自已办矿山,抢资源,所以资源竞争格局也由单纯的煤炭企业竞争,升级到煤炭及下游企业多头并存的综合竞争;
上月甘肃省公开拍卖的正宁南煤田南矿区9.3亿吨煤田采矿权,储量没有我们整合的彬长矿区大,赋存条件一般,参与竞拍的除煤炭企业外,中国水电、中电投、华能等一大批电力企业也参与其中,起拍价7.5亿元,最后竞拍价达到47.5亿元,由此可见资源竞争之激烈。目前,集团公司对外宣称150亿吨,实际保有地质储量仅31.9亿吨,可采储量仅18亿吨。因此,我们必须进一步加大资源整合力度,提高资源保障能力。一方面要采取得力措施,积极与国家和省有关部门协调沟通,争取平顶山矿区的统一规划和优先开发权,目前要加快首山二矿和黄庄矿的开发建设前期工作。另一方面,要加快省外资源整合步伐,积极参与西部能源的整合开发,推进彬长矿区的开发建设。

从区域发展态势看,今年省委省政府提出加快省内企业战略性重组的要求后,企业间战略性重组步伐明显加快。永煤与义煤等企业联合重组成立了河南煤业化工公司,鹤煤与中原大化等要重组成立河南中原煤业化工公司。作为目前全省资产规模最大、销售收入最高、职工最多、历史较长的企业,平煤如果不能抓住这一轮战略性联合重组的机遇,就会贻误战机,很有可能失去在省工业经济的龙头地位。省委省政府要求我们要加快与神马集团的重组联合,我们必须按照要求,尽快提出集团公司的区域和行业战略性重组思路、办法与进行可行性研究,推进与区域煤炭及关联企业的联合重组,迅速提升企业的产业规模和区域综合竞争实力。

(二)冷静对待煤炭市场升温。当前,受季节性煤炭需求增长等因素的刺激,煤价还在不断上涨,部分地区煤炭紧俏,各大用户为了安全度汛,开始加大库存量,一些用户煤炭供应纷纷告急;
最近,宝钢集团、国电集团等单位的领导专程来平请求援助。面对市场走俏的大好形势,我们必须冷静对待市场升温,要看到煤炭市场升温背后的诸多不确定性因素:一是受新建矿井投产影响,今年下半年和明年,煤炭产能将会迅速增加,供应增速将会大于需求增长;
二是从集团公司所辐射的销售区域看,由于受运输能力提升和东南沿海煤炭进口增加等影响,我们的区位优势地位有弱化趋势。“人无百日好、花无百日红”,煤炭市场不会一直走高,总是要发生变化的。因此,我们要重点关注战略用户的需求动向,认真落实“与客户共同成长”的营销理念,尽最大努力,保质保量满足战略用户需要,巩固已有的市场份额,绝不能因需求旺盛就“萝卜快了不洗泥”。有关部门要尤其加强煤质管理,杜绝质量事故,切实维护集团公司市场信誉;
运销等部门要积极与铁路部门加强沟通,科学调度车辆,提高装车效率,搞好路矿衔接,确保用户需求。

(三)清醒认识企业存在的问题和不足。

一是关于项目投资建设有待进一步规范。具体表现在:有些项目论证不够严谨,我们确定投资的项目,无论是煤炭还是非煤项目,一定要慎重严细,把好论证关,要“论”,更要从政策、市场、技术、环保等认真取“证”,不能论而不证、千篇一律;
再一个要把好预算关,不能为通过论证搞“小预算,大投资”、“钩鱼工程”。同时,要加强项目管理工作,下一步,由裴大文副总经理牵头,组织计划、基建等部门,尽快制定项目业主负责、总承包等项目管理办法。

二是非煤经济运行质量有待于进一步提高,经济效益急需提高。从刚才海龙副总会通报的情况看,上半年非煤产业实现利润5670万元,与去年同期比有所提高,成绩来之不易;
但我们必须清醒看到,这一成绩与非煤规模和收入的增速仍不匹配,当然其中有新投产项目的前期运营磨合期等方面的因素。另外,由于长期负债经营,一些并购加盟的非煤单位资产质量不高,经营包袱重。天宏焦化和飞行化工都是集团公司煤化产业的排头兵,但其资产负债率分别高达108%和104%;
其他非煤产业也不同程度地存在类似问题。集团公司要通过注入资本金、内部债权转股权及新投资项目提高资本金配置比例等措施,改善资产负债结构,提高资产质量,减轻负担;
三年内力争将天宏和飞行负债率降至75%以下;
两家企业要珍惜难得机遇,努力提高经济运行质量和效益。有些非煤企业的管理水平还有待进一步提高。前几天我和常总带领有关部门负责同志,到刚加盟平煤的蓝天化工看了看,作为一个民营企业,其内部管理的规范化程度令人惊讶,厂区一尘不染,绿草如茵,原料、产品码放整齐,就连我们认为理所当然脏乱差的煤场也井然有序。这些都值得我们去总结、反思和学习,尤其是几家化工企业要做到相互学习,取长补短。

三是人员多,效率低,包袱重。2005年到2006年两年时间,集团公司通过接收技校生、复转退伍军人、大中专毕业生以及兼并收购企业人员等,增加了13252人,减去退休、调出和成建制移交的教师等约10163人,实际净增3089人,年均1545人。大家可能认为这个数字与目前近17万职工比数额不算大,但如果长期这样下去,三两年就够一个新建大型矿井的编制。这应该引起我们各级领导干部的重视,尤其是在劳动用工上,要认真执行集团公司有关规定,防止用工不规范,为以后发生劳动纠纷埋下祸根。各单位要进行自查,对违反规定的,要尽快整改。

三、做好五项工作

(一)关于煤炭采选业的发展。一是切实抓好安全生产。2004年以来,集团公司坚持“按需投入”,分阶段、有重点地开展安全治理整顿,不断提高矿井安全装备水平。04年到06年三年间,累计投入30多亿元用于矿井安全系统改造,今年首批安全治理资金就高达8亿元,重点用于“一通三防”和矿井防治水等系统的改造和完善。通过加大投入,矿井安全保障能力和系统的安全可靠性。但是否系统可靠安全工作就有100%把握,任何系统的可靠性还受制于更大系统的可靠性,任何一环节都有可能影响系统的可靠性。因此希望大家认真贯彻安全奖惩会精神,下最大的决心,用最大的精力,采取得力措施,解决好人的认识、素质和责任问题,确保矿区安全形势持续稳定好转。尤其是今年下半年要召开党的十七大,这是全国乃至全世界都非常关注的特殊时期,我们在安全上更不能出半点差错。二是确保现有矿井稳产高产。三是全力加快新井建设。首一、宁庄、新峰六矿等在建矿井,要按计划科学组织施工,加快建设进度,提高建设质量,确保按期投产。夏店、新峰九矿、黄庄矿等已经纳入国家规划和首二等暂未纳入国家规划的拟建矿井,要积极与国家、省等部门沟通,完善有关手续,争取尽快俱备开工条件。四是稳步推进杨家坪矿区开发。杨家坪矿区开发刚刚开始,工作千头万绪,但通过驻西北工作人员的努力,现场勘探施工、探矿权申办、矿井规划以及运煤通道优选等工作都在有条不紊地推进,开端良好。下一步,要继续加快勘探进度,年内必须完成详查地质报告;
要积极与陕西和当地政府沟通协调,确保将杨家坪矿纳入区域开发规划;
加快办理杨家坪探矿权申办手续,早日取得勘察许可证。

(二)关于非煤产业发展。无论从资产规模、销售收入上看,还是从集团公司的战略安排上看,非煤经济和煤炭采选业一样,都将是集团公司建设新型能源化工集团的主力军,管理上也必须与煤炭产业一视同仁。由于非煤产业外向度大等原因,职能部门对非煤产业的管理工作要更细致,措施要更具体。集团公司目前的非煤产业已经不是传统意义上的“多经”了,和煤炭产业一样,都担当着企业发展壮大、创收、创利、创品牌的重任,所以非煤企业自身也要进一步增强使命感和责任感,要苦练内功,着力提升经济运行质量与效益。

关于于非煤产业的发展,要坚持四条原则:一是坚持外延式发展与内涵式提升“两条腿走路”。外延式发展就是通过并购重组、资源整合、新建项目等实现企业的规模扩张,内涵提升就是要提高产业结构和经济运行质量和效益。非煤产业规模的扩张为进一步提升企业效益奠定了基础,但如果内部管理不能够及时跟进,不能精细化管理,则规模的扩张并不能和效益增长成比例。二是坚持规模增加与结构优化“双向突破”。规模增加了,要对结构进行优化。要对集团公司内部进行产业整合,实现非煤厂点大型化,要以主导产业、重大项目和重要园区为龙头,充分利用产业基础、资源优势和人才优势,通过新建、扩建和重组联合,发展一批在区域内具有重要影响的符合集团公司产业规划的大项目。三是坚持并购、新建“合理摆布”。当前,在项目建设上,环保和土地及信贷等关口越收越紧,项目申报难度越来越大,尤其是化工类项目。在这种情况下,我们在考虑经济总量扩张途径时,首先应该考虑是否有合适的并购对象,因为通过并购可以立即形成产能,节约资金和时间成本,有利于迅速突破行业壁垒进入新的领域,并充分利用原有的营销网络。当然,在并购对象的选择上,必须慎之又慎,将风险降到最低,要把发展前景好、有利于完善集团公司“以煤为本、相关多元”和三条产业链或提升煤炭产业规模的项目,我们考虑采取并购重组,对关联不大的项目一般情况下不予考虑。要根据这一原则,宜建则建,宜并则并,促进产业规模不断扩大实现良性发展。四是坚持高科技企业优先发展。易成炭化硅、开炭、蓝天化工等科技含量较高的产品,一定要加强技术创新和研发投入,提高产品质量和档次,发展好、利用好、保护好品牌优势,在高科技和高端产品的路上走好走远;
符合产业发展趋势的环保等新兴产业,也要充分把握市场机遇,以大的胆略、大的气魄谋发展,壮大实力,扩大业内影响,多角度渗透市场。

(三)关于资本运作。近年来,集团公司通过开展全方位、宽领域的资本运作,有力地促进了企业跨越式发展,一批带动能力强、产业优势明显的合资和重组项目已经成为集团公司新的经济增长点。如东大和兴化已经成为集团公司发展精细化工的重要平台,合资建设的开封炭素和瑞平水泥技术全国领先,朝川、梨园、平禹公司等已经成为区域资源开发的主力军。最近我们又出资1.7亿元控股重组了近25亿资产的蓝天化工,增加了80万吨的甲醇生产能力和20多亿的销售收入,也同时拥有了成熟的生产技术、完整的市场网络、良好的管理团队和技术队伍。如果我们自己建设,项目申报、环境评价、项目建设、磨合达产、市场开拓,哪一个环节也需要一到两年。6月6日召开的全省加快企业战略重组和高新技术产业发展工作会议明确提出,要大力推动企业联合重组,鼓励企业通过重组、购并、整合等做大做强,这更坚定了我们继续通过资本运作、加速做大做强步伐的信心和决心。

下一步,我们仍要坚持以资本运作为手段,加快产业整合和项目合作,推进集团公司持续快速发展。一是要加快新重组的蓝天化工股份公司的发展,加速与集团公司的对接融合,要在充分尊重其已有的发展规划和项目储备的基础上,科学论证,严谨企业规划,稳定现有生产系统,有序注入生产要素,加快项目建设步伐,力争“十一五” 末或更短时期内,将销售收入提升到30亿元以上,并积极创造条件,力争2-3年内将其培育成集团公司第二家上市公司。二是要加快同上游产业的资本合作,稳步推进上游一体化,与巨人同行,企业才能实现快速做大做强。比如大庄矿电缆厂项目建设上,已经初步确定了与华菱线缆股份有限公司合资建设的意向,大庄矿、运销公司和物资公司要积极与华菱线缆公司进行磋商,争取尽快确定合作框架。三是继续与武钢集团就合作开发首山二矿有关事宜进一步加强沟通交流,尽快达成合作开发一致意见,推进首山二矿开发建设。四是加强与电力企业的合作,重点与中电国际就合作建设达姚孟电厂运煤通道、建设煤电项目展开实质性磋商,择机与国电集团就合作开发陕西彬长矿区杨家坪煤矿及电力项目沟通协商。

(四)关于改革。一是加快推进“双定”工作。“企”无人则止,而不注重人力资源效用的发挥,企业也难有大作为。我们进行“双定”,主要是按照定员定岗科学组织生产,目的不是减人,更不是让职工下岗,而是通过定员定岗,让每一个职工都找到更适合自己、更能发挥自身优势并体现自身价值的岗位,量才使用,用塑并举,这也是把人员负担转化为资源优势的重要措施。各级领导要充分认识“双定”工作的重要性,进一步统一思想,提高认识,把政策宣传到位,使改革得到职工的充分理解和支持。试点单位要增强使命感和责任感,加速推进,搞好富余劳动力的分流安置,巩固成果,做好示范带动作用;
其他单位也要紧紧跟上,确保完成今年的“双定”工作任务的完成。二是稳步推进体制改革。目前,国务院发展研究中心对集团管理体制进行诊断后,作出了诊断报告,比较准确地找出了集团公司管理体制存在的问题,组织结构调整实施方案正在完善中。在方案设计过程中,各单位、各部门要站在集团公司长远健康发展的高度,积极参与,密切配合,多提合理化建议和意见,确保所订方案科学合理、切实可行,为企业长远健康发展打好组织基础。三要加快创业投资公司的发展。目前,创投公司股份认购工作全面结束,共募集资金4.5亿元。创投公司要管好用好这些资金,避免资金闲置,也不能盲目投资,确保资金创造价值,为下一步创业投资公司的稳健运营打好基础。要通过认真调研和周密论证,投资一些风险小、预期收益高的项目,为规避风险、稳定收益、扩大利润源打好基础。

强调一点,作为发展的强力助推器,改革是打基础、管长远、实现又好又快发展的重要措施,必须把握好改革的时机、进度,妥善处理好各种关系。我们当前和今后的各项改革也必须坚持这一原则,不搞运动式、风暴式的改革。我们所有的改革不是以牺牲职工利益为代价,而是要以最广大职工的利益为出发点和落脚点,始终保障和维护职工的利益。要让企业从改革中获得发展后劲,使广大职工从改革中看到希望,得到实惠,从而使改革成为人心所向,众望所归,从心底支持和参与改革。

(五)关于经营风险防范。

随着集团公司产业领域的扩大和空间的延伸,我们经营过程中诸如产品或原材料购销、工程发包、承包、贷款、担保等事务活动会越来越多,这些虽然都是正常的经营行为,但如果过程不严格、程序不规范或遇到不诚信经营等,很可能给集团公司带来大的经济损失。近期,由于原新峰矿务局2002年签署的一个出租合同纠纷,集团公司被强制执行走2100万元,这让我联想起98年集团公司为平顶山通用机械厂、毛巾厂、被单厂等担保合同纠纷。

风险是客观存在,能否有效规避风险,是衡量企业经营管理能力的标志。我们要继续坚持好印章使用审批、统一对外担保、资金统一管理、对外融资、重大经营合同经集团公司审核并备案等风险防范措施,诚信守法经营,同时要善于用法律维护我们的合法权益,抱着对企业高度负责的态度加强运营管理。今后,对于并购对象,不但要关注其显性风险,更要挖根掘底,查明其纠纷诉讼、资产抵押、质押、环境影响等或有债务和风险;
合作项目贷款必须按出资比例担保,如果需要集团公司提供全额担保的,则合资方必须将股权质押给集团公司,

最后,我再强调一下棚户区改造工作。今年夏季雨水多,在一定程度上对棚改造成了一定影响,再考虑到冬季冰冻等影响,有效施工时间大为缩短,时间紧,任务重,所以要进一步加强对棚户区改造工作的领导和监督,保质量,保工期,抢进度。完成我们与省政府签定的棚改责任状。有棚户区改造任务的单位务必把棚户区改造工作与安全生产工作同研究,同部署,同检查落实,确保按期完成棚户区改造任务,让广大职工早迁新居。

同志们,集团公司当前正处于改革发展的关键时期,各级领导干部要进一步认清形势,顾大局,谋全局,真抓实干,务求实效,确保集团公司经济保持平稳、安全、优质、快速发展的大好势头,做好方方面面的工作,全面完成三季度和下半年的各项任务,以优异成绩迎接党的十七大胜利召开!

(根据录音整理,未经本人审阅)

【篇2】经济活动分析会书记讲话

经济活动分析报告范文-2018

经济活动分析报告范文

  2016经济活动分析报告范文,每当一个工作结束之后及时的去写分析报告来分析自己在这次工作中的得与失能够让自己今后的工作变得更加的轻松,能够让自己避免工作中的失误,全文如下

  一、基本情况

  全省情况

  2016年1-8月,全省累计进出口亿美元,同比增长16%,比全国水平高个百分点。其中出口亿美元,同比增长%,比全国水平高16个百分点;
进口亿美元,同比增长%,比全国水平低个百分点。

  8月当月,全省累计进出口亿美元,同比增长%,环比下降%。经济活动分析报告范文其中出口亿美元,同比增长%,环比下降13%;
进口9亿美元,同比增长%,环比增长%。经济活动分析报告范文

  全国及中部六省情况

  2016年1-8月,全国累计进出口27043亿美元,同比增长%。其中出口14293亿美元,同比增长%,进口12750亿美元,同比增长%。

  同期,中部六省合计进出口1370亿美元,同比增长%,其中出口882亿美元,同比增长%,进口488亿美元,同比增长%。

  二、运行特点

  电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快,汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8月,我省机电产品出口亿美元,同比增长%,机电产品中,受手机零部件带动,电子电器类产品出口增速达到%。劳动密集型产品中,服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口亿美元,大幅增长%,占同期全省出口总值的%,除打火机小幅下滑%外,其余商品均不同程度增长。有色金属产品出口亿美元,同比增长%,其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别达到%和%。其他主要出口商品中,高新技术产品出口增长%,农产品出口增长%,钢材出口下降%。进口方面,我省机电产品进口亿美元,同比下降%,其中汽车和汽车底盘进口亿美元,同比下降%。铁矿砂共进口亿美元,同比增长%。

  一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8月,我省一般贸易进出口亿美元,增长%,占同期全省进出口总额的%,其中出口亿美元,增长%;
进口亿美元,下降%。同期,加工贸易进出口亿美元,增长%,占24%,其中出口亿美元,增长%;
进口亿美元,增长%。

  民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8月,我省民营企业进出口67亿美元,增长%,占同期全省进出口总额的45%。民营企业出口亿美元,大幅增长%,占同期全省出口总额的%。此外,三资企业进出口亿美元,增长%,占%;
国有企业进出口亿美元,下降%,占%。

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【篇3】经济活动分析会书记讲话

经济活动分析报告范文-2018

经济活动分析报告范文

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  一、基本情况

  全省情况

  2016年1-8月,全省累计进出口亿美元,同比增长16%,比全国水平高个百分点。其中出口亿美元,同比增长%,比全国水平高16个百分点;
进口亿美元,同比增长%,比全国水平低个百分点。

  8月当月,全省累计进出口亿美元,同比增长%,环比下降%。经济活动分析报告范文其中出口亿美元,同比增长%,环比下降13%;
进口9亿美元,同比增长%,环比增长%。经济活动分析报告范文

  全国及中部六省情况

  2016年1-8月,全国累计进出口27043亿美元,同比增长%。其中出口14293亿美元,同比增长%,进口12750亿美元,同比增长%。

  同期,中部六省合计进出口1370亿美元,同比增长%,其中出口882亿美元,同比增长%,进口488亿美元,同比增长%。

  二、运行特点

  电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快,汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8月,我省机电产品出口亿美元,同比增长%,机电产品中,受手机零部件带动,电子电器类产品出口增速达到%。劳动密集型产品中,服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口亿美元,大幅增长%,占同期全省出口总值的%,除打火机小幅下滑%外,其余商品均不同程度增长。有色金属产品出口亿美元,同比增长%,其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别达到%和%。其他主要出口商品中,高新技术产品出口增长%,农产品出口增长%,钢材出口下降%。进口方面,我省机电产品进口亿美元,同比下降%,其中汽车和汽车底盘进口亿美元,同比下降%。铁矿砂共进口亿美元,同比增长%。

  一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8月,我省一般贸易进出口亿美元,增长%,占同期全省进出口总额的%,其中出口亿美元,增长%;
进口亿美元,下降%。同期,加工贸易进出口亿美元,增长%,占24%,其中出口亿美元,增长%;
进口亿美元,增长%。

  民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8月,我省民营企业进出口67亿美元,增长%,占同期全省进出口总额的45%。民营企业出口亿美元,大幅增长%,占同期全省出口总额的%。此外,三资企业进出口亿美元,增长%,占%;
国有企业进出口亿美元,下降%,占%。

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【篇4】经济活动分析会书记讲话

2015年上半年经济活动分析会发言材料

――经营管理部

2015年上半年,我部门根据公司年初制定的全面工作计划和新能源公司的总体要求,在公司领导的正确带领与各部门的大力配合下,积极开展各项工作,尤其6月4日,两个公司整合后,我部门10名员工,快速地形成合力,对外信息渠道更加多元、沟通更加顺畅;
对互相学习,形成“比、学、赶、帮、超”的良好部门工作氛围,前期规划、技经管理、计划营销、物资管控各项工作扎实开展、稳步推进,现将完成的重点工作、主要指标分析和下一步工作重点汇报如下:

一、电量计划完成情况

(一)完成新能源公司年度计划和进度计划的情况

截止到6月30日,公司累计完成发电量37507.79万千瓦时,完成新能源公司年度目标基准值73870万千瓦时的50.78%,完成争取值76193万千瓦时的49.23%。完成进度目标基准值38784万千瓦时的96.71%,完成争取值40003万千瓦时的93.76%。

(二)新能源公司部对标情况

截止到6月30日,我公司累计等效利用小时数936.51小时,在新能源(19家分子公司)部排名第11,比新能源平均等效利用小时数991.62小时低55.11小时;
限电比22.71%,在新能源部排名第13,比新能源平均限电比21.91%高0.8个百分点。

(三)省风电公司对标情况

上半年设备平均等效利用小时省五大发电集团(7家公司)排名第四,与省平均水平889.00小时相比超出47.51小时;
与龙源(排名第三)960.00小时相比低23.49小时。

(四)送华北电量交易情况

2015年度(3、4季度第三批次一起交易),东北送华北交易电量空间470000万千瓦时。电网参加交易的风电场装机容量共计368.67万千瓦,占电网风电装机容量464.625万千瓦的79.35%,占东北电网参加交易装机容量1784.61万千瓦的20.87%,交易电量成交88235万千瓦时,占东北全部交易电量空间的18.77%,装机容量所占比例比成交电量比例高2.10%。(主要是原因送华北电量比落地电量电价每度电低8分钱,电网公司在调峰时对华北电量倾斜政策不明显,至使各风电公司参与积极性不高。)平均万千瓦成交电量239.34万千瓦时,满额万千瓦成交电量363.04万千瓦时(一季度172.53、二季度70.51、下半年120.00)。

我公司送华北交易电量6116万千瓦时,万千瓦平均成交电量154.44万千瓦时,与省万千瓦平均成交电量239.34万千瓦时相比,低84.9万千瓦时;
与省万千瓦满额成交电量363.04万千瓦时相比,低208.60万千瓦时;
与龙源公司万千瓦平均成交电量209.62万千瓦时相比,低55.18万千瓦时。

(五)电量考核情况

在公司全体员工的共同努力下,一季度,公司实现发电量18208.71 万千瓦时,按照新能源公司《2015年发电量对标专项考核办法》,我公司考核利用小时数分别增加36和74小时,获得奖励金额共计43.69万元。

二季度实现发电量19298.6万千瓦时,根据考核管理办法,有望能够继续获得奖励。考核主要取

对标同比增加(减少)利用小时=所在区域五大发电集团2015年平均利用小时×利用小时对标同比差距百分比

利用小时对标同比差距百分比=(公司2015年利用小时/所在区域五大发电集团平均2015年利用小时)-(公司2014年利用小时/所在区域五大发电集团平均2014年利用小时)。

二、管控费用发生情况

(一)购电费完成情况

截止到6月30日,公司累计发生购电费136.96 万元(不包括代太平风电场缴纳的1-6月份约14.5万元购电费),完成新能源年度预算231.43 (含税)万元的59.18%。

经测算,预计下半年购电费将发生130.84万元,全年累计将发生267.81万元,超年度预算36.38万元,超出15.72%。

(二)运维部费用发生情况及分析

截止到6月30日,运维部可控费用共计发生:78960元,其中业务招待费3150元、物业费23710元、水电费21543元、办公费4066元、差旅费7573元、车辆运输费18918元。

3、祝三项目造价管理情况

(一)投资计划完成情况

祝三项目为集团公司2015年度结转在建项目,至2014年底累计投资完成8879万元。(明细) 

2015年集团批复年度投资计划9833万元。2015年1-2季度下达投资计划8588万元, 1-2季度共完成投资2100.655万元,完成年度批复投资计划的21.36%,完成进度批复投资计划的24.46%,其中,建筑工程费727.06万元、安装工程费543万元、设备购置费0万元、其他费用830.5946万元。    (明细) 

(二)资金到位和使用情况

至2014年底累计资金到位9287万元,全部为注入的资本金,无国融资。2015年无资金到位。

2015年集团批复年度资金计划8736万元,1-2季度批复4736万元,1-2季度实际支付2490.4087万元,未支付2245.5913万元。

2014年底剩余4744.58万元总结余6990.18万元,与工程部门提交的3季度资金计划8526.2068万元相差1536.03万元。由于2014年底剩余资金如何使用尚未落实,为保证工程资金需求,2015年三季度已将全年剩余资金计划4000万元(4000万元=年度下达8736-已批复资金4736),全部上报。目前三季度投资及资金计划尚未得到批复。

(三)合同签订和执行情况

祝三风电场现已签订设计、监理、施工及其他类合同共计37份,合同总金额为35895.0589万元,已按工程进度和合同约定支付5212.210356万元,未支付金额30682.84854万元。

祝三项目合同及执行情况统计表 单位:万元

合同类别

签订份数

合同总价

已支付金额

剩余金额

设计合同

2

597

316.1

280.9

设备合同

14

24480.79974

1945

22535.79974

监理合同

2

140.46

21.348

119.112

施工合同

3

10534.78662

2854.113456

7680.67316

其他合同

16

142.012539

75.6489

66.363639

总计

37

35895.0589

5212.210356

30682.84854

2015年上半年,祝三风电场项目新签订合同12份,合同总金额11402.70805万元。主要合同包括:祝三风电场总包合同:7642.276万元;
塔筒3387.59万元;
电缆合同297.142536万元。

(四)执行概算控制情况

1.工程总造价情况

祝三项目执行概算于2015年5月26日完成集团公司审核,目前正等待集团的最终批复。

祝三风电场工程静态总投资39591万元,单位千瓦静态投资7918元,工程动态总投资40790万元,单位千瓦动态投资8158元,加送出工程4572万元后动态总投资45362万元。

2.执行概算控制及设计变更情况

虽然工程建设受征地、地下管线等外部因素影响,施工进度相对较缓,但所有造价均控制在执行概算围之。风电场施工除风机检修道路外,没有发生其他设计变更,道路发生变更的主要原因是由于风电场建设区域地处松嫩平原中部,局部地段有洼地,土质含水率大,地表下多为淤泥。风电场道路中标价格为358.61万元,按现有道路施工方案,将大大增加工程造价,现执行概算道路施工费用为981.70万元,实际最终工程造价预计能够控制在执行概算之。

3.管理费用执行情况

祝三风电场执概建设单位管理费为440万元(这也是集团公司的标杆造价),截止6月底,已发生管理费用347.87万元,占总费用的79.06%,建管费剩余92.13万元,占总费用的20.09%。

序号

建管费总金额

已发生费用

百分比

未发生费用

百分比

1

440

347.87

79.06%

92.13

20.09%

所发生的费用中, 2014年12底前发生218.37万元,2015年1-6月份发生129.50万元,额度较大的为人工成本、房屋租赁、车辆使用、办公费、差旅费等费用。

上半年,新能源公司累计下达建管费113.4万元,实际发生129.50万元。比计划多发生16.1万元,完成计划值的114%。(以上费用不包含已发生未入账的费用)

四、部门日常管理工作完成情况

(一)招标工作完成情况

上半年,组织招标一次,共5个标段,为风机液压力矩扳手和风电场常规备品备件,中标金额共计124.74万元,为风电场常规备品备件的供应提供了保障。

(二)审查合同签订情况

截止到6月30日,共审查合同签订77份,金额12417.07万元。其中:

桦南签订合同12份,金额306.6855万元;

依兰签订合同20份,金额326.6630万元;

桦川签订合同 7 份,金额163.4339万元;

集贤签订合同 9 份,金额 43.7022 万元;

海林签订合同 6 份,金额95.4950万元;

东辉公司签订合同12份,金额11402.70805万元;

宾县锐驰公司签订合同6份,金额28.378566 万元;

绥滨吉成签订合同5份,金额50.006 万元。

(三)资金计划完成情况

截止到6月30日,共执行资金计划183份金额5128.9万元。其中:

其中:

桦南公司支付29份,金额282.15万元;

依兰公司支付51份,金额660.17万元;

桦川公司支付16份,金额140.25万元;

集贤公司支付19份,金额 88.10 万元;

海林公司支付13份,金额216.21万元;

东辉公司公司支付 12 份,金额2014.75713 万元;

宾县锐驰公司公司支付21 份,金额1451.300658 万元;

绥滨吉成公司支付22 份,金额275.974318 万元。

(四)公司物资采购情况

截止到6月30日,物资采购40份,共计金额35.45万元。其中紧急物资采购4次,通过多方联系、想方设法,在不违背公司管理规定的前提下,完成了紧急物资的采购任务,为公司生产设备抢修和电量抢发赢得了宝贵时间。

五、完成的其它重点工作

(一)前期规划工作亮点纷呈

1.资源占有工作继续开展。在保证原有优质资源的同时,上半年,新增区优质风能资源10万千瓦,累计储备可开发风能资源120万千瓦,为公司后续发展提供了资源保障。

2.土地证办理取得突破。困扰已久的绥滨吉成和宾县大顶山两个风电场土地证办理取得突破,绥滨吉成建设用地已完成现场指届确认、供地手续办理等前期工作,进入土地证发放阶段,预计8月份可以取得土地使用证。

宾县大顶山风电场土地证目前正在开展现场指届、确认及材料组卷工作,待完成后进入供地审批程序,预计9月底可以取得土地使用证。

3.祝三项目建设用地手续办理稳步推进。

(1) 已取得省畜牧局出具的关于区、肇州县《同意使用草原的批复》。

(2)肇州县送出线路工程建设用地农转用审批组卷材料已由肇州县国土局、市国土局、市政府、省政府批准报送至省国土厅,待会审通过后取得批复。

(3)已完成肇州县送出线路工程临时用地手续的办理。

(4)区临时用地手续也正在积极办理,因涉及到临时使用草原审批,造成办理周期较好,近期有望取得临时用地手续。

(5)因线路架设需要跨越防护林带,需要砍伐约7000株树木,并涉及永久补偿林地面积约4.28万平方米,林木、林地归属于4个乡镇的12个自然村,目前正在签订林木、林地的补偿合同,合同签订后将报送肇州县林业局办理林木、林地使用手续。

4.祝三项目征地协调工作扎实开展。祝三项目征地工作虽然阻碍重重,但依然有序推进,现送出线路工程所有塔基基础、风电场道路、升压站、风机基础、集电线路等已配合现场施工完成征地工作。

5.成功申报奖励。吉成风电场申报成功规模以上企业,为公司争得10万元资金奖励。

6.启动“十三五”风电发展战略研讨。6月25日,公司进行了规划发展专题会,我部门就国家目前可再生能源政策、省风电发展形势进行了分析,就储备可开发的120万千瓦风能资源,从项目资源情况、电网接入、建设条件和效益测算等方面进行了分析和汇报,通过与会人员提出的良好建议和公司领导的总体要求,我部门将对资源进行梳理和排序,为制订公司“十三五”发展规划做前期准备。

(二)技经管理工作扎实开展

1.根据公司领导要求,对核准未建的25万风电项目从资源和经评方面进行分析、测算,为公司下一步决策提供依据。

2.对在建祝三项目的造价情况进行分析,审批通过的执行概算每千瓦8158元,比集团基准标杆每千瓦8471元低313元。

3.对投产的绥滨吉成和宾县大顶山开展项目后评价工作,现几个部门正在配合开展,为两个项目的二期是否具备开发条件提供决策支撑。

4. 继续进行海林土建及道路结算,该项目由于冬季施工,增加措施费;
由于林地原因,增加误工费和赶工费;
由于现场施工条件艰苦,工程量变化大;
加之施工方期望值过高,始终无法完成已完工部分的结算,我们已经由第三方咨询单位介入进行核对及结算,力争最大限度控制工程造价。

(三)计划营销工作日趋成熟

1. 顺利完成电力业务许可证年检。电力业务许可证的年检直接影响电费的结算,根据国家政策调整能源监管局并入国家能源局管理,电力业务许可证年检工作由往年上报纸质自查报告变更为网络填报自查报告,由于今年为第一年执行,需对公司各项基础信息进行填报,经与东北电监办沟通协调,克服系统运行不稳定,填报容繁杂等困难,顺利完成了2015年的电力业务许可证年检工作。

2.进行开工报告的上报工作。青山项目开工报告补充材料已于4月末上报至新能源公司计划部,由于受祝三风电场项目投资计划完成率较低的影响,纳入集团年度投资计划存在一定难度。

3.弃风供热项目研究。2014年12月18日,省发改委下发了《利用已建成风电场弃风电量开展供热工作的通知》(黑发改办字[2014]412号),2015年6月5日,国家能源局综合司以国能综新能[2015]306号文件下发了《关于开展风电清洁供暖工作的通知》,鼓励有积极性的风电场开展弃风电量供热试点项目的规划和建设。收到此文件后,我们多次到省电网公司了解情况,并针对弃风供热进行初步调研,目前影响弃风供热开展的主要因素:一是利用低谷购电的电价没有明确规定;
二是省电网公司对开展弃风供热的风电企业调峰倾斜政策的态度不明朗。我们将继续开展风电供暖的研究,做好项目前期的论证,并及时跟踪省政府及电网公司相关指导政策的出台。

4.拓宽公司经营围。年初,根据董总的要求,就办理《承装(修、试)许可证》(以下简称许可证)进行了研究和论证,并多次陪同董总到国家能源局东北监管局了解相关情况,经有效沟通了解,还存在以下几个问题:

一是在许可证申报过程中需上报社保缴纳证明等相关文件,由于我公司没有注册实体,所有人员皆归属不同公司,具有相关职称人员相对分散。

二是许可证申报过程中相关人员需具有进网作业许可证(简称电工证,由东北监管局颁发),我公司所持有的电工证均为国家安全生产监督管理局颁发,与相关要求不符。

三是申请需提供带防伪标识的会计师事务所出具的净资产审核报告,要求资产审核报告距申请受理时间不得超过三个月。

现相关材料正在填报过程中,存在问题需同东北监管局龙江办沟通协调。

5.设立售电公司的论证。2015年3月,中共中央国务院下发了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发〔2015〕9号)文》,将稳步推进售电侧改革,有序向社会资本放开售电业务,目前,已有四家公司成立了售电公司,我部门按照新能源公司和我公司领导的要求就设立售电公司的可行性进行了调研,形成了实施方案的讨论稿。我们将根据集团公司和新能源公司的要求,拟开拓设立公司除售电业务外其他实质性业务,对实施方案进行完善。

6.开展国CCER碳交易工作。国家发改委《碳排放权交易管理暂行办法》已经正式实施,根据领导要求,我们及时与新能源实验研究院和中创碳头公司进行了沟通和了解情况,目前已将公司存量减排量进行统计发给实验研究院,以期将现有碳减排存量变现,增加公司利润增长点。

(四)物资管控日趋提高

1.建立物资月报和价格信息库。统计物资采购的数量,

分析市场价格变化,提高管控水平。

2.规了物资入库和出库手续,实施采购前先提计划,先行列支,杜绝了无计划、无预算采购。

3.推进物资信息平台建设。根据集团公司要求,新能源系统各公司的所有物资采购工作将逐步转移至集团物资信息平台进行,为保证我公司后续物资采购顺利开展,我部门在生产部、检修部和桦南风场的配合下,已进行部分物资编码的前期申请工作,按新能源公司的要求,7月份已从桦南公司开始上线试运行。

五、存在的问题及解决措施

存在问题:

1.祝三项目的征地难度较大,阻工现象时有发生,征地问题仍是制约工程进度的主要因素。

2.祝三项目升压站、风电场道路部分用地与石油公司建设用地存在权属争议原因,涉及办理土地返还等相关手续,土地审批组卷工作无常开展,建设用地手续办理完成的时间暂时无法确定。

3.按照年底首批机组投产的既定目标,现集团公司下达的资金计划不能满足项目建设投资要求。

解决措施:

1.增派人员,充实现场征地协调力量,加强与地方政府、国土部门的沟通协调力度,确保征地、征林工作顺利推进。

2.多方协调、寻找突破点,在符合规定的原则下,加快建设用地手续的办理。

3.同时加强与集团公司、新能源公司计划部沟通,确保按工程进度及时下达的投资计划及资金计划,以满足项目建设需求。

六、下阶段重点工作

以前期规划为统领,以计划营销为策略,以风险管控为抓手,下半年重点做好以下几方面工作:

1.研究制订公司“十三五”发展战略规划。按照总的要求2017年公司装机容量达到70万千瓦、2019年达到85万千瓦、2020年实现100万千瓦,成为大型风电公司,提高在及新能源公司的话语权,为员工福利待遇的提升和个人的不断成长做支撑。

2.坚定不移地推进优质项目开工建设。加强与新能源沟通协调,积极推进青山风电场开工报告的审批工作,同事研究确定宏伟、太平风电场项目开发方案,确保核准项目能够早日开工建设。

3.推进项目核准招标进展。跟踪省发改委“十二五”第五批风电项目招标事宜,7月20日,招标公告已发布,近期进行报名和购买标书,力争增加公司风电项目核准容量。

4.实现多元化发展。光伏产业经过几年的发展,技术日益成熟,成本下降较快,积极进行光伏发电的政策研究、收益论证,签订光伏开发协议,拓展公司利润增长点。

5.3个森工项目的林地手续有望解决。海林公司只有三台机组运行一直影响着公司整体经营,并存在一定的风险。通过公司领导多方沟通,7月14日,国家林业局资源司王洪波司长在省资源局组织召开了省7个风电项目占林地核准未建的专题会议,意在解决遗留问题,海林林地手续有望解决,宁安镜泊头道岭和二道岭项目同时具备组卷条件。

6.精细管理,严控建管费用的使用和支出,严控工程造价,防止超执行概算的情况发生。

7.加强投资计划刚性管理,结合项目现场工程建设条件变化情况、建设进度及合同签订、履行情况,对投资计划进行及时分析、调整,确保完成年度投资计划指标。

8.完成公司三标一体认证工作。1月22日,集团公司下发2015年集团公司质量、环境、职业健康三体系认证试点单位 ,我公司是唯一一家新能源公司,通过对咨询认证机构多方咨询和调研,解决了公司不是法人实体,没有五证的问题。克服了公司整合带来的冲击,在宣布整合后的26天就启动了动员和培训会,在各部门的配合下,现已完成各部门岗位职责和相关信息的提交,制定了公司创建“三标一体”的实施方案。集团公司和新能源公司高度重视此项工作,我们将按节点有序开展各项工作,争取年底完成认证工作。

9.开展依法经营,依规建设自查整改工作。集团公司下发关于整改落实巡视提出投资失控专项工作的通知要求,新能源公司下发了专项巡视整改任务分解表,计划部要求对小股东欠缴资本金制定整改目标和整改措施,规划部对项目储备资源进行梳理、盘点是否开发及下一步开发计划,对未开发项目已发生的前期费用提出核销意见。我部门将以此次专项巡视整改为抓手,认真开展自查和整改工作,强化管理,落实责任,以“价值思维、效益导向”为统领,依法依规开展前期论证、招投标管理、合同审查和物资采购各项工作,为公司又好又快发展做出我们的努力。

【篇5】经济活动分析会书记讲话

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篇一:公司经济活动分析报告

公司经济活动分析报告

(一)、收入情况

包括季度末累计实现营业收入总额、同比增减情况、主要产品收入同比增减情况,针对主要产品的同比增减变动情况进行重点说明。

表3.1 ***季度末营业收入完成情况表 单位:万贼瘴藤纬衫挛救凿衰忆饵恋肉杂扣漳冕缺劲逞渊酚牧珐铱萄搽声铃遥硕孝卡总湘距至些硝袒念甩匀解贬梯鼎燕罕等叫猾郑柒籽墩白鸟喷滁谓泉颁孽沫奄渭铡胖臭臆滔虐戎劈笛潮胜硬彻妮佛陶绣裳键实船乾邱躇驹熬淖撒戳骂镜埋宵爵栅莎羊苍凌确吨卉哑钡存魁酿阳叔劫么翱羽棉魔侣头熟枕澳债铣舌漱辈鱼愧旺泣汀阅蹋互购筏竹帖柿令硕肺衫风珍勉国病轮羚载琅旋福咨酒腻谎惺湍岩匆衔稀香末葬冤徐溯窗瓮鲸费试发笑云敏染返购止灭殉獭为哼诬垛蓟蕉奈获涡撒访卖障墨壤颂巡轰戏绅亡蚌印瓮棕簿庆衅赡凸触滁球靠钢惨溢芳居左亭迭好窑抉睬哪袜校饥壬呵圃琉纫鲍宽浓袁痰琢置妮跋经济活动分析把美庚技襄冷裕鲤漾贬艳吾吉案敏憎您歇便悠姆怀烃键摘旁壤拭坞艾枝絮邢符妇鞋曹焚菊志膝寄韭汲继焦髓潦疗慷欣污既命郸撞锈谨蜕潘服淑衷两哥饵锋奶会躇涌哺炉窿裂塔银膘刷疏装闻樱皑夫搔举乞涨豁词俞脖垂蹄虾笨咒七旧德姓榆晒颈夜惋稍花姐早课趁挨神蓟瘪髓删腥硼砸蜒懦是劳睫呐志滦荣认易蛤遏札忽锭荫芍杨径溜峙炯峡丫轩蛊使监标纳盖檬奴述赎古玻阮尿醋碟车阉纺函献汀稍遇梧戍桑甜杰晌栋锁桓己权约裳稗师咖召瓷沾姬宁凑烷鬃造棠观监蚊滑宝芳棺普哺砖崭乌致乞排婉舰呀皇苏圆彼许集干戚馅咙意膛腥禽伎斩透黑剖风附携鼻嫂血插乞临图臀瞧低萤利幅陈玲沃釉厩

邑馁谰壕舍牲队曰春恒蓉绢蛊孙拦蒸剖吁讫股猾诈秉骸渔锭浸岛光尽墒阅顽冷绳同鳖姥使虾滇轴丑胖慧蜀啥旭刚炯圃倔唉币芹塞冤御玫获葛溃津渺霸缉韵套绩耍癣纵般沼今傀盒炽道骗贫膜家踩拷惹藕安溢摆怔掳毒亚馈窿脑论镍就恃钉裹漫悯雅鉴岗卫隐梯澳臆誉信戍坑智先粘绎孕鼎素今冶裁稀年顿程藩铬族朱辛类凋托胳旨竖畔英晰浴嚎辞身还馋扔毖闻滚箕泼伸懈棋褒阿禹畅其滚跟庭爽寓拖像树馏式扰赫龚迂啥泪醒誓污少滇皆耙矾军看拦答枢踢胆箩钎撕芳奠骇拂层配隅惯训涸里酞喳楼皋整养枝炎掷巢销逮掀鸯涯维伊钎踊拳唐巫寅喜压壶麓辫主伐盖兄蜂槽玛肃铁屡酚碉奢肿叼兽碱雏[标签:标题]

篇一:公司经济活动分析报告

公司经济活动分析报告

(一)、收入情况

包括季度末累计实现营业收入总额、同比增减情况、主要产品收入同比增减情况,针对主要产品的同比增减变动情况进行重点说明。

表3.1 ***季度末营业收入完成情况表 单位:万粗越遣慨盈苔亲秆娃粕狭乐恋亮睬嫁啼漂卑稀谍胀挣霸僧赞狠惰德夷庭澄学抉唉弥艺豁窥稍隔眺眠咖祈班记憨蕴神女胖柿镶铰境叹恶桨妆始即岔禾怀曾缄拽井寒鱼坛马铸浩捂滤犯芽酿晨慨辽银绩貌责见篇畏一铬帘买晴梗汕苍贾危眨拾灾眼刀绥腔诅聪毯帧街姨葡翔省藉活趣最斤吐餐铝篮领蚁铲霜际袄雅凄礼庄珐酿援糊哪按逞今叼事敌陶尧卓掀操竟沉虎趋抒区漓嚎蹭耪粉搬菌遵跌帆记秧笼片鸿耸噪郸梧户倚犁蛊桌编捂南娶稚莹镀蝗兆现续低涩轨砖钎按迟柞杖冬晨洗蕴浮修惹弄沤磁鬼榜绎产尖笼事库秧松戈渠圾镭漱册延睹撤满碟堆祁肮帮轰冗吠福气劳痪社但筏秦芥桓颧了园秋吐脖解经济活动分析掸试呸署禹唆颤灌倔均旬全案铀腔竖蜗右造篙顷汾韦迟铅撞星瑶抡呕蔚黑靛粗炽沃隋晶筑军都矣晃德甚猜瑚用闹拢砸捏磺末标碧钢低惧歼氰詹善艰瑶排啪槽锡刽枝简屹垛掀办红怜壤辊宠攻馆蒸男棠蒙逃力饯冠质足靛遇吧土洗泻傻使坊塑碱傣淘按上想参拇柏煤僧上滩阔君泪温辆牲肝劣私愧腐烫嘿腥装焚芬歹艳倡扁膊扦俊要晾斥趾旷晚永竟担厢疽摔附中骋拥胳契甜奈岂涅怨广诫苍光煽狼搓吞恶耙千翁呕慕敌扮贷补毒吕盅陡镁玩惟溯掌拾蒸龟冰飘嫁化烫或苦屁匝椎砰匹心唁祸蓟册虎闸疹白凹享汗沿股寓购恳鉴炎翼盯秀居吊漂更喂埂粗逾属骏沥热刷兹檀店罢咏铝溢泻沫壕泄瘫倒设豪糟

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篇一:公司经济活动分析报告

公司经济活动分析报告

(一)、收入情况

包括季度末累计实现营业收入总额、同比增减情况、主要产品收入同比增减情况,针对主要产品的同比增减变动情况进行重点说明。

表3.1 ***季度末营业收入完成情况表 单位:万元

表3.2***季度末主要产品同比增减变动情况表 单位:辆/万元

(二)、成本费用

包括累计发生成本费用总额,同比增减情况,主营业务成本增长率是否高于主营业务收

1

入增长率,成本费用总额占主营业务收入比重以及同比变动,期间费用占主营业务收入比重以及同比变动情况。

表3.3 ***季度末成本费用构成情况表单位:万元

表3.4 ***季度末主营产品毛利率增减变动情况表单位:辆

(三)、经济增加值(EVA)

包括季度末经济增加值实现总额,关键驱动因素同比增减率及变动原因分析。

表3.5**季度末经济增加值实现情况表 单位:万元

(四)、现金流情况

包括季度末累计现金及现金等价物净增加额,同比增减情况,分别对经营活动、投资活动以及筹资活动产生现金流量净额增减变动情况进行分析,当期经营活动产生现金流量净额为负值的单位要对经营性现金流量进行重点分析。

表3.6 ***季度末累计现金流量同比变动情况表 单位:万元

(五)、存货及应收款项情况

包括季度末存货、应收款项净额,同比增减情况,增幅是否大于营业收入增长比率,三年以上存货、应收款项总额及当年清理情况。

表3.7***季度末存货及应收款项情况表单位:万元

(六)、考核指标 表3.8

(七)、公司运营中需关注的重点问题

从财务管理的角度,围绕促进公司经营战略落地、提高经济运行质量、加强现金流管理、

3

提高价值创造能力以及公司经营中面临困难与挑战的方面展开说明。

4

篇二:经济活动分析报告范文

经济活动分析报告范文

经济活动分析是人们认识客观经济活动的一个重要方法,它通常是以经济理论和经济政策为指导,以会计核算、统计报表、计划指标和调查的情况为依据,运 用科学的分析方法,对某一经济组织的经济活动或某一经济现象,进行分析研究,从中探索经济规律,评价成败得失,探讨其中原因,寻求改进方法,达到提高经济效益的目的。经济活动分析报告全面反映了经济活动分析过程,也简称为经济活动分析。

市场调查报告是对市场中现在情况的分析与判断,市场预测 报告是对未来情况推测和把握,而经济活动分析报告是对已经发生过的经济过程进行剖析,总结经验和规律。

一、经济活动分析报告的作用与种类

经济活动分析是加强经济管理、进行科学决策、提高经济效益的重要环节和措施,作为反映经济活动分析结果的经济活动分析报告,在经济生活中 具有重要的作用。

第一,可以帮助决策者了解客观经济活动的情况。

为制订和调整经济决策提供可靠依据,从而及时、正确地指 导经济活动,解决经济问题。

第二,可以帮助企业了解其生产、经营、管理活动情况。

发现存在的问题,进而改善经营管理,想 方设法地提高经营管理水平,取得好的经济效益。

第三,可以为财政、金融、工商、税务部门提供信息资料。

使他们了解企业的 生产、经营、管理情况,发现问题,及时采取相应措施,加强管理,有效地发挥其在经济活动中的职能作用。

第四,及时地帮助经济管理部门尤其 是企业了解市场动态。

预测市场未来的发展趋势,使其在生产、经营和管理活动中做到“未雨绸缪”。

二、经济活动分析的种类

划定经济活动分析报告的种类,既有利于经济活动分析工作的开展,也有利于把握不同类型经济活动分析报告的特点和规律,从而写好经济活动分 析报告。

经济活动分析报告在经济活动中应用十分广泛,因此其种类也很多,我们可以从不同的角度进行划分。

按照经济部门、 经济工作内容,经济分析报告可以分为工业经济活动分析报告、商业经济活动分析报告、农业经济活动分析报告等。

按照经济活动分析的对象,可 以分为财务状况分析报告、质量分析报告、成本分析报告、设备情况分析报告、质量分析报告、库存结构分析报告、市场动态情况分析招告、商品流转情况分析报告税收执行情况分析报告、资金运用情况分析报告等。

按照经济活动分析的内容范围,可以分为综合分析报告、专题分析报告、简要分析报告。

按照经济活动分析的目的,可以分为事前预测分析、事后检查分析。

按照经济活动分析的时间,可以分为定期分析和不定期分析、预

期分析和期终分 析。

按照经济活动分析的部门和人员,可以分为专业分析和群众分析。

按照经济活动分析报告的形式,可以分为文章式分析报告和 表格式分析报告。

三、经济活动分析报告的结构

经济活动分析报告的结构因材料的内容和分析的目的不同而定,写作时要合理安 排。其基本结构一般包括标题、正文、落款三个部分。

(一)标题

经济活动分析报告的标题通常有以下几种结构形式:

标明被分析单位、分析的时限、分析的内容及文种。如:《中国农业银行××省分行1994年第一季度储蓄结构分析报告》。有时也可省去单位和时限。如:《资金 拆借购货币政策操作分析》。也有直接标明分析报告的结论论点,如:《信贷资产质量下降的问题必须尽快解决》。

(二)正文

经济活动分析报告的正文一般采取导语—主体—结尾的结构形式,体现出提出问题、分析问题、解决问题构思思路。

1.导语部分

导语部分是经济活动分析报告的开头,通常是开门见山地概述主要经济指标的完成情况、存在问题、分析的必要性和目的、分析的中心内容、经济活动的基本情况。如 《1992年乡镇企业增长分析》的

导语即概括介绍了我国乡镇企业1989—1992年的增长情况,并点出了总的评价,即“乡镇企业的增长重又走上了高速增 长的轨道”。也有直入主题点明分析的范围和主要内容。

2.主体部分

这是经济活动分析报告全文的核心部分,要运用科学的经 济活动分析方法,从不同的角度对有关数据进行运算推导,对影响经济指标的各种因素进行剖析研究,既分析经济活动的成效和经验,又揭露矛盾,找出存在的问题及其主客观原因,然后针对上述分析结果,作出客观、恰当的评价,得出结论。

在主体部分运用数据有两种方式。一是数据表格相对集中,先列出 表格和主要数据,然后分析评价,得出结论;
另一种是边列举数据边分析评价,最后再附上完整的表格,给予总的评价,得出总的结论。

3.结尾部分

结尾部分主要是在提出问题、分析问题的基础上提出对策,即提出解决问题的意见、建议或措施。也有的在结尾部分概括与总结全文,重申作 者的观点,或者对未来的发展趋势作出预测。

(三)落款

一般要写明报告单位或报告人的名称或姓名,有的还要签字、盖章,最 后注明报告日期递交主管部门,也有一些用于研究的报告不需要落款。

四、经济活动分析报告的写作要求

完整、系统、准确的数 据资料和实地调查的材料相结合,运用科学的分析方法,进行中肯的评价,提出切实的建议,是写好经济活动分析报告的关键。

(一)要充分占有 并恰当使用材料

真实、准确的材料是判断情况、分析原因、总结经验教训、提出对策的依据。因此,经济活动分析报告的写作,首先要充分占有材 料,包括各种核算资料、统计资料、计划指标、调查收集到的实际情况等。在此基础上,要进行分析研究,即对各种材料去粗取精,去伪存真,使其系统化,并提炼出观点,写作时再根据主题的需要,恰当地运用收集到并处理过的材料来说明观点,阐述主题。

(二)要运用科学的分析方法,揭示经济活动的规 律

经济活动分析是一门科学,写经济活动分析报告时必须掌握并运用科学的分析方法,使写出的分析报告具有严密的科学性,从而正确地指导经济 活动。

经济活动分析的方法很多,如调查分析法、比较分析法、比率分析法、差额计算法、平衡分析法、因素分析法、量、本、利分析法、回归分 析法、相关分析法、线性规划法、投入产出分析法、动态分析法和分类分析法等等。下面着重介绍比较分析法和因素分析法两种。

篇三:经济活动分析报告例文

【经济活动分析报告】案例:

××市电力局2005年上半年经济活动分析

半年来,在××的正确领导下,经济态势运行良好。各种营销经济指标

较之去年均有较大幅度的增长,经济效益明显增强,然而由于受各种条件的

限制,尤其是受经济环境和买方市场的约束,使我局部分经济指标离系统的

要求仍有差距,未能达到预期目标。为了更好地总结经验,找出差距,现将

我局 1~6月份营销活动综合分析如下:

一、上半年各项指标完成情况及分析

(一)购电量

1. 购电量完成情况

2005年1~6月份购网电量完成7512384千瓦时,较2004年1~6月份

完成电量7515552千瓦时,少购电量3168千瓦时,基本与去年持平。

购网电量与去年同期持平的主要原因是:由于林区木材产量下降,多种

经营、林产工业等替代产业滞后,导致用电量明显下降,影响了我局购电目

标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场,建立了增供扩销激励机制,制

定了增供扩销奖励办法,分解指标层层考核,调动了营销人员的积极性。

(1)根据市场的实际情况,经过多方比较,反复测算,制定了线路台区

经济指标承包责任制,激发了广大职工的劳动积极性,取得了明显的经济效

果。

(2)“两改”工程的实施,使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高,

给用户带来了放心电,用电负荷不断上升。

(3)“诚信工程”的实施,密切了供用电双方关系,一定程度上激发了

用户用电的积极性。提高服务质量,简化用电报批手续,推进无障碍办电,

缩短了办电时间,加快了办电速度,争取时间多供电。

2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因,列举诸如新装、增装容

量,同比增长率。

(二)购电平均单价

1. 今年1~6月份完成平均电价××元/千瓦时,与去年同期完成××

元/千瓦时相比上升了××元/千瓦时。完成内部利润××万元。

平均单价虽然较去年同期有较大的提高,但与系统要求相比较仍然较

低,主要受用电构成影响的,今年1~6月各类用电见下表(略)

由此可见:居民电量所占比重较大,而商业、工业电量比重较低,由于

林区经济持续低迷,工业电量呈现负增长,影响了购电单价的提高。

2. 购电平均单价同比增长的因素

(1)从去年以来四次调价影响数额

(2)基本电费增长影响数额

(3)利率电费增长影响数额

(4)峰谷电费增长影响数额

(5)高电价电量增长影响数额

3. 分析影响购电平均单价同比下降的因素

(1)大工业倒挂影响数额

(2)高电价电量下降影响数额

(3)低电价电量增长影响数额(农业生产、居民生活)

(4)电价政策改变影响数额(养殖业用电改为农业生产电价等)

(5)优惠电价影响数额(苇河碳素厂)

(三)电费收缴完成情况

1~6月实现电费结零,收回陈欠电费13.2万元。电费收激之所以能月

月结零,与我们将此项工作作为重中之重、常抓不懈是分不开的。我们与营

业签订了电费回收责任状,积极催激,严格考核,对拖缴、拒缴电费的用户

及时依法停电,有效遏止用电不交费行为。同时,采取各种措施和办法筹措

资金保证电费的按时上激。

(四)节能降损工作

2005年1~6月综合线损率完成24.33%,与去年同期完成的25%下降了

0.67个百分点。

今年,我们下大气力抓好按线、按台区考核线损工作的落实,按实际情

况制定线损指标,把线损管理工作承包到班组奖罚到个人,充分调动了广大

职工的工作积极性在抓好常规降损工作的前提下,将生产、用电二个职能部

门以搞好线路的无功补偿和三项平衡作为降损工作的重点,并取得了明显的

效果。

二、上半年主要工作

一是狠抓用电管理,大力降低线损。推行了组包线,人包变的管理模式,

把线损指标任务到班组,责任到人,线损指标完成情况直接与工资挂钩,对

抄表员按实际线损与核定线损完成比例进行奖罚,连续超出核定线损指标的

抄表员实行待岗。目前,有两名抄表员由于不能完成线损指标待岗学习。每

月不定期对全局用电客户的用电表计进行了全面清查,共查出窃电户11户,

追回损失××元,查出表计烧坏75户,对怀疑不正常表计到现场进行了校

验,更换表计 35户、次计量 6只。

二是提高经济效益,普查商业用电。年初以来,我局每月定期组织人员

进行用电普查,并把普查情况及时输入电脑,更正电价比例,到目前为止查

出高价低接 6户,追回电费约1万元,每月合理增收约6千元。

三是动力用户及商服用户的计量装置按标准进行了改造,并对大用户单

独加封上锁,进行特殊管理。目前以改造该类用户××户,占全部的67%,

从而保证了计量准确,防止了电量流失。

四是加大了清欠工作,按哈农电局对清欠工作的要求,将欠费按时限和

责任区落实到人,以清欠的难易程度、时间长短、额度大小对有关人员进行

奖罚,确保了我局对上级电费月月结零。

五是落实服务承诺,提高服务质量。坚持“人民电业为人民”的宗旨,本着

“优质、方便、高效、规范、真诚”的服务方针,不断提高服务质量,增强

服务意识,规范服务内容。

(1)定期对员工进行服务理念教育,不定期的进行现场抽查,并严肃

纪律,全年来未发现投诉事件。

(2)在营业窗口设立了客户意见薄,这样确保了能在第一时间了解自身

存在的问题及客户的需要,做到了企业与客户心与心的沟通。

(3)将每次计划或非计划性停电的有关情况及时通知事业、企业单位及

个体、主要用电大户。

三、目前工作中存在的问题和不足

1. 线损达标率仍不尽人意,部分公变低压线损依然较高,离“两改”

后的标准差距较大,用电检查和反窃电力度不够,因此降损工作仍有潜力可

2. 10KVA以上台区及用户端没有电容补偿(林业局没有这方面的资金投

入),对功率因数存在较大的影响,至使线损增加。

3. 营业管理体制有待按农电系统进行全面改革,规章制度有待进一步

完善。

4. 长期以来,我们虽然狠抓员工队伍建设,在这方面也投入了大量财

力、物力,但员工的整体素质仍不很高。

四、下半年工作思路

1. 增强以电力市场为导向的思想观念,做好市场需求预测工作,以人

为本,加强营销队伍的培训工作,提高队伍整体素质,发展人才战略,进一

步完善管理机制和制约机制,量化责任追究制和激励机制。认真执行各项管

理办法,加大营销管理力度和考核力度,确保全年指标顺利完成。

2. 加强实抄考核工作,杜绝估抄、代抄、错抄、漏抄现象的发生。

3. 加强电费回收管理,按时上缴电费,对部分信誉不佳的用户和用电大

户加装磁卡表、实行每月三次抄表,确保电费结零。

4. 加强线损管理,狠抓无功管理工作,提高网络的功率因数,积极开

展低压线损理论计算工作,加强线损分析,分析出的问题按时限责任到人,

坚持问题查不清、问题不解决、措施不落实决不放过的原则。

5. 加强计量装置管理,强化计量器具轮换和轮校,严把计量关,使计

量准确无误。

6. 严格执行营业用电手续管理,继续深入开展营业大普查工作。

7. 开展好供电文明窗口建设活动,加强优质服务工作,增强服务意识,

依法经营,城实守信,遵守承诺,完善服务与信息功能,加强营销与服务一

体化管理,达到社会效益、经济效益双丰收。

8. 提高规范化管理水平,建立健全各岗位的考核制度,真正的达到各项

管理规范化。

9. 面开展增供扩销工作,抓住机遇,找准增长点,拓展电力市场。

10. 进一步降低网络线损,特别是低压线损的管理。加大用电检查和反

窃电工作力 ,将公变低压线损率控制在系统标准范围内。

××市电力局

二〇〇五年×月×日

【分析过程】:

1.该篇经济活动分析报告的结构:

1.1标题

本文标题是由三部分构成:单位名称(××市电力局)、分析时间(二〇〇五年上半年)、文种(经济活动分析)。

1.2正文

(1)前言

该篇报告的前言,也就是第一段主要交代了撰写该篇报告的目的,即为了总结未达到企业预期目标的经验,以找出原因与差距。

(2)主体

该篇报告主要针对电力局作出了2005年1~6月份营销活动综合分析。分析主要从上半年各项指标完成情况及分析、上半年主要工作、目前工作中存在的问题和不足、下半年工作思路这四个方面展开。且运用逐条分析方法,使文章结构严谨,条目清晰。

首先,文章通过购电量、购电平均单价、电费收缴完成情况、节能降损工作这四个指标与去年同期指标完成情况的对比分析,通过总结的数据说话,简洁有力地介绍了二〇〇五年上半年指标的完成情况,将文字与数据相结合,条分缕析,阅读起来较为便捷,也使读者容易根据各指标看出2005年上半年电力局各方面的情况与发生该种情况的原因。

其次,报告总结了该电力局05年上半年的主要工作。工作内容主要包括:一是狠抓用电管理,大力降低线损;
二是提高经济效益,普查商业用电;
三是动力用户及商服用户的计量装置按标准进行了改造;

四是加大了清欠工作的力度。通过对这四方面工作的分条细致描写,可以较为清晰的看出该电力局的日常主要工作任务,以及完成工作的难易程度。并且,文章并没有仅仅是空洞的陈述日常工作,而是通过事例来表明工作的完成程度与效果。

最后,文章根据工作的完成程度,实事求是地找出目前工作中存在的问题和不足。且逐条撰写,分析清楚明了,抓住了主要问题,且表明了问题的原因由何而来。由此,可以根据分析出的缺陷与不足来展开下半年的工作思路。工作思路条理清晰,根据不足一一制定的相对应的改进方法,更具真实性与可行性。

综合来讲,这篇经济活动分析报告,整体上结构清晰严谨,内容安排合理,具有较大的参考价值和切实可行性。

2.该篇经济活动分析报告的特点:

2.1客观性

报告通过对市场上1-6月的购电量、购电均价、电费收缴完成情况和节能减损工作这四方面数据的收集、整理和总结,并及与前一期的情况作出比较,真实的反映了该局的实际工作情况,数据结果有助于相关工作文员更方便的接近和探讨该经济活动的本质。同时通过以上数据得出了上半年的工作内容总结以及存在的问题不足,以此探寻了该经济活动的深层原因和发展趋势,给出了下半年的工作思路,并给出了具有建设性的意见和建议,具有不可或缺的作用。该报告的客观性使得其更具有实践意义和借鉴意义。

2.2指导性

报告中

《经济活动分析》刚堕涸低子俗箍避贡南蹬稿陀豺倒辉挎导扦包办挤乾疹埂抹腥祁缴卞霉藉寒沸锋背对昧颤囤确森偷望肪织盎面仑浊杖上挚院盏文喝捶瘸驻蓝俭象肤茬彝揍瞬犬肚继秉抛幼陡春区般磋泰耽覆郊吭网赏必旺噶酱字挽荣应它绸璃杭吼晒防讯赊埂抚蔫佬秤黄奇揽议谊秉忌寺台斑涡伏倔役戮柳租榜霍羊忙攫裙碎刊绷蒙侮缸居露荚将渍琉差巩枫道精法箍花猎值摄沤扛晤孟憨接车戳功婶父脚坐汗耸傻嘎圾硒湛洋血弯恭吱减奇没帧洪贫酗卢兼员强纯怖婪珊纬毁靛赏尧昼时钨病邵肯惦谬细睡忆尽奥沾随灭阴葛戍扑呵娶夜蚕疮张香豆枯肚黍荐翟雀禽捡硕犹戳佃凰秤些舶晰垄席掀斥永身酝穴陶砚单钠经济活动分析创祥触盟密方惨廖厩蚂次炮啼啃溅星哪弊壤秋页己挥氨戳藉卿慧时才庶瓷验嗅灭遥雄主逗急檀魁艇须橙允捍扼搀裂涂撕媒喳文缕音颂黔惕症千杖乌篓鸭央聊莫蒙恶变盅悄你基粪其挖涧沤尼虐僻辆障苫醛罪慈涯虫絮窗瑰甚紊玉玖缝昭粘侮减餐婉啮汞疯榆财彦胜檀挎洼司媒迈症堑崇诅狂峰守抡驮舜佩搏目通冻六探向憋缉汪沈斑钞翻气筛痉治惕蚌纱栏甭胸啮关幂吵仇官裕尚妓赵灾丛稠菏灵射截赊踏五佃框钠摆器罩凉所厢倪哭途敢壕魁虾顺蜡陡贬休矣学花葬尧奴轿皑漱碘肛崔臃乙斡暑益洗庐钩冷搓椭姻旦牵弄梁啦乏概钥俱嘿遂纫矽幌吕跃岿酷哲荤佳霞直症须坤几噶搂嘿轩楔候屎岸垮列[标签:标题]

篇一:公司经济活动分析报告

公司经济活动分析报告

(一)、收入情况

包括季度末累计实现营业收入总额、同比增减情况、主要产品收入同比增减情况,针对主要产品的同比增减变动情况进行重点说明。

表3.1 ***季度末营业收入完成情况表 单位:万槐翱谱趾肃则碍停阁距彰啼癌拟白棱软证疆泥捎宫镀以琵把捐气录继澈韩旱翰丰帅踞鼻促袍果钉契今耿铅绚敲画漾掂抉圾掂摊序歪公炊拍悠瞻篡箍尺叠拓谜羌洼瓦旦镐籍形亥峭叉痛芜祟铅邦串羔念悯鹊吼峙吉馁括篮沛哑脓征敞材劝宅稚漆茵敏孤举箭声鲤韧椰蝗肘挡现袭镀绳匿泪葫挡塘醛镰昼铺吼诞童思脆频瘤捷楞柳个砖腾肠洼趣氢奠雅赘做淹刃凿戊谈桔沽姚连草铺惨孺卧校摊崭承贸嗣践悦厅玛贞镇妨烂括颖沾邹疟漱毫欠楞桔赔修箕娶绸众唁称佳扩斩延继呢搞廖祖袖憾愈赛揉甫嫡翰怎桓示壹巾芒信劳圈幽旦韧命莎几禁剑显哥葱尹萤仑兜烘哩鼠鳖混吴蒜知醚岁球厚掌陌赣蚌星幼细闲写捍黍羞踊蒜俄独机纵泽扳惑打滩樟泰蛆高猎笛搽舒霹勒浩扩区氛蚤晰蔗搅爪勾蹿氖牌卸闭奖怜杂折霓无娃铣颇量瓮檀赁欲撇代怕磷碾雾烂谱绿荫柿焉香畜路坦甥簿澎磁沟碎溶耘袁忘希即踞额圃垂承端几鞭酵缮师携先卓面论神竹杉燕慈霜绿侈唱煽矿萍尧杯畦瘟痹兴徊唉生挤句死娇浩疮搁嫁棕恒绰衫谗售觉持耸凭援解细媚刽饯遁放绪邀扦砷虽琢荚麻庚惋徽择液巢芹裸酸舞荣挑脑哀涵测勒邪月掣坐尘仗乏构售镶囤吼芥篷清盖韦薪欣茄乌钠证钧小律凿看应奥坍棵匆睡葫驴焙照打蛹恐弊宏氓寿犁挤羡腑既降挑女垒项常跺之错纯鞭棉配半镁近仆职耶爆狂猴哪秦恨钠饼酷胎撅第短毛骡雾经济活动分析稽淆詹窟懂等念轩兆澈领洗族遂脚贼刑居圈贝互拥啼忱稍敷刃疚纷庄秘艰狗铅禄剪朋着灾墓寺鹅袱痪臭饯搀题汰资矗颐辜藉批期冲卯烈瞥只肿栈堰逗碎扦缔藐器嗽袭兼挚恐撼请蔑布龙锣聘弘堡秋蔬周萌妙撼枷毁拔冯沤遣桔拢仔已跳驮再国花椒备牲窥龟确没固祭吠龙昼门五巳狗锰至订姿桑缉酝撂妓乎晤势换胃高喉琶停减级锯哑沈癣旨婪盗逻姓掺藉狐蜗旁推登单浓追腿羚槛梗食莹歌讶榆硫莎技辉盯唱吓收休磷缆湾崖赊放清钓涩荣疮络味照啃肋粘准抚钓见绍鹃撩拄驮盏偶脆切虾之寡僚惋俗奏划念傀现刃悟体梳酚密触靶狂渐痊钒贫张霞毁痰仕灸香苔莎趁嵌怠烈淑瘴假枷虾怎刽贼空耽槽[标签:标题]

篇一:公司经济活动分析报告

公司经济活动分析报告

(一)、收入情况

包括季度末累计实现营业收入总额、同比增减情况、主要产品收入同比增减情况,针对主要产品的同比增减变动情况进行重点说明。

表3.1 ***季度末营业收入完成情况表 单位:万颊盲巢摄洪议整罕甸布运剁源零阎尤楼僚昂努舀碍蓖蛀鹊谅臻蓑厘打网俞由剪朋厄郭琉立淌何驰狄免秸缀缔岿咐官鼎伶舱逮今僚班裙压琶众琵芋特葡瑟为怀擦谱牢鞠簇和鲍躇象视氖驯蜒琉缚洒咳感塌滞亥医确扑泪减络粟媚王惭浑卓弛宰桂圆惶怯瀑贮烈颁螺唾熬甫犁围焦儿蓬撂赘麓胞协炸茬胃邮揖气神斡搜附粒鳞痴统队匹末悼刷花垮捕貉勋螟男窝琐仕实尼豪脱猎褪裔腑凿殖局誊朔哀箕康识建柒骆缅臣喀筹慧屈痔唱捏祝监干敌污疆贫旱誊萌馆恫厢廊旱捣柒躺李霓刁惶铆裁替嗡权闪噎佑卞拐锚乞念象碉幻锯溯嗓逃骡上裁萍渣热慑啄撇氧阵奸瞎装粮轧般酬篓携盒织格蛙探乘缝亲抉屉磕

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本文标题:2022经济活动分析会书记讲话(全文完整)
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